請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務(wù)分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答
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老師,那個銷項稅2020年沒有結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,但實際上稅金已經(jīng)交了,這個月直接結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金有問題嗎?還需要調(diào)整其他什么不
一般納稅人單位的銷項稅額 增值稅期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 現(xiàn)在借方余額有:進項、已交增值稅,稅盤減免的280. 貸方是銷項和進項稅額轉(zhuǎn)出的 累計好幾年的
老師您好,請問一般納稅人計提增值稅時有進項稅,分錄這樣做對嗎,借:應(yīng)交稅金 銷項稅額應(yīng)交稅金 進項稅額 ,貸:應(yīng)交稅金 未交增值稅








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文文老師 解答
2023-07-14 14:31