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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-07-11 15:51

您好,現(xiàn)在沒有待抵扣科目了吧

Q 追問

2023-07-11 15:55

 沒有,公司原材料待抵扣的很多,但是沒有收入或者收入很低,這樣合理嗎

東老師 解答

2023-07-11 15:56

這個合理呀,沒有抵扣的是計入的待認(rèn)證進項稅額的

Q 追問

2023-07-11 15:57

老師了解高新嗎
高新申請對收入有要求嗎

東老師 解答

2023-07-11 15:57

這個真是抱歉,高新我不太了解

Q 追問

2023-07-11 16:00

 我問的不是待抵扣,是待抵扣進項稅很大,而銷項稅額沒有或者很低,公司哪來的錢采購原材料,都沒有收入

東老師 解答

2023-07-11 16:01

那這種肯定是不正常的,一直沒有收入是不正常的

Q 追問

2023-07-11 16:03

 說的就是這意思,進項票幾百萬,收入只有幾萬

東老師 解答

2023-07-11 16:04

那肯定不正常呀,肯定會引起事務(wù)局的注意

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相關(guān)問題討論
您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)
2020-06-15 20:20:16
您好,現(xiàn)在沒有待抵扣科目了吧
2023-07-11 15:51:55
1銷項稅額抵減指的是一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項稅額,只有按一般計稅方法計稅允許差額納稅時才使用銷項稅額抵減核算。. 2待轉(zhuǎn)銷項稅額就是會計上確認(rèn)收入的時點早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點的,應(yīng)將相關(guān)銷項稅額計入應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額,待實際發(fā)生納稅義務(wù)的時候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額科目)
2022-09-20 14:16:52
這個待抵扣是什么業(yè)務(wù)的?
2022-09-02 20:03:12
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