
老師,一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
老師!請問現(xiàn)在1月做12月的賬,進項大于銷項,稅未申報未交,我可以直接 借應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交增值稅進項 再借應(yīng)交增值稅 未交增值稅 嗎?就是相當(dāng)于我有稅交,就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交增值稅貸方,有留抵的就結(jié)轉(zhuǎn)到了,應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方了?
答: 你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),但少了一個步驟。要先將銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項稅大于銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 老師這部做完,還需要做借 應(yīng)交稅費 -未交增值稅貸 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎
答: 正在處理過程中中,好的








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夏花花 追問
2023-07-07 17:46
郭老師 解答
2023-07-07 17:47