送心意

小毛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師,初級會計師,審計師

2023-07-07 16:01

同學你好,6月支付并收到物品先入賬,并對應付賬款做暫估,7月收到發票,把暫估沖回,按照發票金額入賬

神勇的百合 追問

2023-07-07 16:30

分錄是這樣嗎:6月支付貸款時
借:應付賬款(含稅)1.13萬
貸:銀行存款(含稅)1.13萬
6月收到貨物時
借:管理費用-辦公費 (不含稅)1萬
貸:應付賬款-暫估(不含稅) 1萬
但是6月已經支付了,還是要先做暫估嗎?

小毛老師 解答

2023-07-07 16:34

分錄對的,金額確定可以直接做到應付里

神勇的百合 追問

2023-07-07 16:47

6月支付貸款時
借:應付賬款(含稅)1.13萬
貸:銀行存款(含稅)1.13萬
6月收到貨物時
借:管理費用-辦公費 (不含稅)1萬
貸:應付賬款(不含稅) 1萬
那7月收到發票時的分錄是這樣嗎?
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 0.13萬
貸:應付賬款 0.13萬

小毛老師 解答

2023-07-07 16:49

同學你好,分錄正確

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紅沖分錄的不是原樣進項沖,而是類似這樣 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項下月 正數
2022-10-08 15:55:02
您好 計入應交稅費-待認證進項稅額科目
2022-05-28 13:53:05
你好,出口商品進項稅額 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-05-05 13:39:53
對的,是的,你可以做也可以不用做啊,為了避免重復,你可以做 和你抵扣增值稅沒有關系的
2023-08-25 20:43:44
你好,這個是要看那張發票對應的是什么業務。比如你是管理費用,招待費的發票,你勾選不抵扣,那么就是借。借管理費用,業務招待費,貸應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅。
2024-05-06 11:32:19
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