建筑業(yè),所得稅稅負(fù)率1%,不含稅收入:8867858.28,需要 問(wèn)
同學(xué),你好 所得稅稅負(fù)率1%,不含稅收入:8867858.28,那所得稅稅額88678.58 成本8867858.28-88678.58=8779179.7 答
建筑行業(yè),外地工程,搭建員工住宿購(gòu)買的材料等應(yīng)計(jì) 問(wèn)
你好,可計(jì)入工程施工 答
老師,您有出口單證備案明細(xì)表嗎?具體到哪些單證是 問(wèn)
你好,你說(shuō)的是單證備案的資料是吧? 答
小企業(yè)準(zhǔn)則中第四季度報(bào)表與年度報(bào)表是否一致? 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)要一樣的,年報(bào)就是按12月的報(bào)表來(lái)填的 答
找代賬公司報(bào)稅,給他工資表和銀行流水,還需要給他 問(wèn)
同學(xué),你好 你每月給代賬公司報(bào)稅,除了工資表和銀行流水,還需要提供發(fā)票、費(fèi)用憑證、社保公積金扣款單等關(guān)鍵資料。 答

老師您好!應(yīng)交稅費(fèi)總賬上是貸方余額7萬(wàn)多,可我們21年12月還有進(jìn)項(xiàng)未抵扣的留底稅額8萬(wàn)多,按理說(shuō)總賬上的余額應(yīng)該是借方才對(duì)呀,而且余額也對(duì)不上,老師這是怎么回事呢?
答: 你好,同學(xué) 可以查看下以往每月繳納增值稅金額是否正確。 應(yīng)交稅費(fèi)除了應(yīng)交增值稅還有其他應(yīng)交稅稅費(fèi)二級(jí)明細(xì)科目哦
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),有留底稅額,稅務(wù)報(bào)表不允許填負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
答: 你好; 你是寫負(fù)債表的話; 記入其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到增值稅留底退稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請(qǐng)問(wèn)老師是這樣做賬務(wù)處理嗎
答: 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了 你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?








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