老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

月末,計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)成本資料:某企業(yè)本月共生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品各500件。其中使用原材料情況如下:甲產(chǎn)品使用50000元,乙產(chǎn)品使用10000元;生產(chǎn)工人工資情況如下:甲產(chǎn)品工人工資10000元,乙產(chǎn)品工人工資25000元;共發(fā)生制造費(fèi)用7000元,按照產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資進(jìn)行分配。要求:計(jì)算甲、乙產(chǎn)品生成成本。(不需要計(jì)算過程,直接寫出計(jì)算結(jié)果)甲產(chǎn)品的總生產(chǎn)成本=___________乙產(chǎn)品的總生產(chǎn)成本=___________
答: 你好 甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本=50000%2B10000%2B7000*10000/(10000%2B25000) 乙產(chǎn)品生產(chǎn)成本=10000%2B25000%2B7000*25000/(10000%2B25000)
月末,計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)成本。某企業(yè)本月共生產(chǎn)甲乙兩種產(chǎn)品各500件,其中使用原材料情況如下:甲產(chǎn)品使用50000元,乙使用10000元。生產(chǎn)工人工資情況如下:甲產(chǎn)品工人工資10000元,乙25000元。共發(fā)生制造費(fèi)用7000元,按照產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資進(jìn)行分配。要求:計(jì)算甲,乙產(chǎn)品生產(chǎn)成本
答: 你好 甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本=50000%2B10000%2B7000*10000/(10000%2B25000) 乙產(chǎn)品生產(chǎn)成本=10000%2B25000%2B7000*25000/(10000%2B25000)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,總的生產(chǎn)成本是(原材料單位成本*生產(chǎn)量)+人工成本+制造費(fèi)用?
答: 您好 總的生產(chǎn)成本是(領(lǐng)用的原材料)+人工成本+制造費(fèi)用?









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