送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-06-27 09:08

你好!你要紅字沖減去年的無票收入,你去年怎么做的分錄?

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你好!你要紅字沖減去年的無票收入,你去年怎么做的分錄?
2023-06-27 09:08:02
借預收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項, 然后再結轉你的成本。
2022-03-10 09:37:34
借、應收賬款負數 貸,主營業務收入負數、 應交稅費負數, 然后再做發票的,借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費
2022-06-02 11:41:33
你好 需要把之前 的無票收入沖銷 借:以前年度損益調整—主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 然后按開具的發票做收入分錄 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-03-30 14:59:38
你好 你這個直接做成本就可以的
2022-01-18 21:36:37
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