請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

國外那種吃飯、住宿之類的invoice可以做賬嗎?有沒有什么限額之類的
答: 你好,是可以入賬核算的,你所指的限額是匯算清繳扣除的限額嗎
老師,賓館住宿費免稅了怎么做賬呢?
答: 你好,可以做成營業(yè)外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月份有個住宿費的專票已經(jīng)入賬了,今天勾選發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)別人把稅號開錯了,對方答應給我重新開,那12月的那筆住宿費怎么做賬啊
答: 同學 您好 可以現(xiàn)在暫估這筆住宿費入賬 借:管理費用——差旅費 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款——暫估應付賬款 收到發(fā)票沖銷 借:應付賬款——暫估應付賬款 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款





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微笑的大船 追問
2017-12-27 10:40
鄒老師 解答
2017-12-27 10:41