送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-06-13 08:36

您好!其實沒問題啊。22年實際花費的時候入成本沒問題

興奮的冷風 追問

2023-06-13 08:42

那現在怎么做分錄把那筆錢沖到專項里,專項來錢我沒確收入,掛在了其他應付款里了,現在怎么做分離把這個沖了

宋生老師 解答

2023-06-13 08:44

你好,這個你可以進入到借其他應付款。貸遞延收益或者其他收益。

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相關問題討論
您好!其實沒問題啊。22年實際花費的時候入成本沒問題
2023-06-13 08:36:57
你好,根據你的描述,現在的調整分錄是 借:工程施工,貸:以前年度損益調整—主營業務成本
2024-07-08 13:56:38
你好,是銷售產品的嗎?如果是的話,借庫存商品,借主營業務成本負數。
2023-08-26 16:46:09
你好,是借方應當計入應付職工薪酬科目,錯誤的計入了主營業務成本,是這個意思嗎?
2022-04-12 14:21:41
你好,可以的,只有主營業務的時候,就是同學那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
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