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svip吳愛喜
于2023-06-12 09:59 發(fā)布 ??734次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2023-06-12 10:00
您好,那你收入和應(yīng)交稅費,這倆科目對沖一下
svip吳愛喜 追問
2023-06-12 10:07
老師,怎么做賬啊
小鎖老師 解答
2023-06-12 11:05
借 應(yīng)交稅費 貸 主營業(yè)務(wù)收入
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請問增值稅及附加稅申報表中:附加稅是按增值稅(銷項-進項-加計抵減后的金額)計算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
銷項正數(shù)金額就是增值稅申報中的不含稅金額嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 是不含稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表和會計賬上的政策性差異如何調(diào)整?比如說,提前開票,會計上確認了合同負債,沒有確認收入,稅金也放在待轉(zhuǎn)銷項稅里。
答: 您好!開了發(fā)票的就要交稅,記入銷項稅額
老師,我申報增值稅銷項稅金額沒問題,但記賬其他收入少了一分錢,銷項稅多一分錢
討論
老師,我有一個比較復(fù)雜問題,3月份我們增值稅申報錯了,銷項稅額不是8萬多,而是66203.78,現(xiàn)在問題是3月份有個留抵稅金,,這個留抵稅金已經(jīng)抵扣了,重新寫這一筆正確的分錄應(yīng)該怎樣寫?
老師??個稅手續(xù)費返還怎么申報增值稅?增值稅申報表6%那欄銷項填寫是灰色的
申報增值稅有未開票金額,我填寫到增值稅銷項未開票欄里了。下個月開票,我該怎么申報和填寫?
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元,但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數(shù)點對不上呢,我刷新也一樣
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 104141 個
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svip吳愛喜 追問
2023-06-12 10:07
小鎖老師 解答
2023-06-12 11:05