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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-08-15 10:23

你好,其實你最簡單的辦法就是把原來那個憑證紅沖掉,然后做一個憑證就可以。

李霞老師 解答

2022-08-15 10:23

您做的這個憑證不對,我這樣給您講一下,按說留底稅額的話,應該這樣做,
借應交稅費應交增值稅銷項稅額
,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
,貸應交稅費應交增值稅進項稅額。

李霞老師 解答

2022-08-15 10:24

然后計提增值稅的時候是企業(yè)應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅未交增值稅。

李霞老師 解答

2022-08-15 10:24

你如果以前都寫錯的話,你可以把原來的憑證反沖掉,然后重新再寫。

時尚的招牌 追問

2022-08-15 10:33

我知道沖掉我會沖,我的意思是說這個里面有個留抵的,而且這個留抵的我已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在是怎么樣寫個正確的分錄出來?

李霞老師 解答

2022-08-15 10:50

你好,留底的分錄的話。你看我發(fā)給你的第二段話,我已經(jīng)把那個憑證發(fā)給你。

時尚的招牌 追問

2022-08-15 11:31

 老師,我的意思本來銷項稅稅是86839.13這個是我們申報錯誤的稅額,我們正確的銷項稅額是66203.78,現(xiàn)在是以6萬的銷項稅額怎么寫一筆正確的分錄,前提是它的留抵怎么寫

李霞老師 解答

2022-08-15 11:34

你好,留底稅額我已經(jīng)告訴你了。
借應交稅費應交增值稅銷項稅額
,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
,貸應交稅費應交增值稅進項稅額。

李霞老師 解答

2022-08-15 11:34

這個轉(zhuǎn)出未交增值稅指的就是留底稅額,你如果做得正確的憑證,你就按實際的來寫就行,然后呢,以前做錯的憑證直接紅沖掉。

時尚的招牌 追問

2022-08-15 11:53

這個分錄不平

李霞老師 解答

2022-08-15 11:55

你好,這個會平的,因為銷項稅額你確定了,進項稅額你也知道,所以他倆的差額就是轉(zhuǎn)出未交增值稅。

時尚的招牌 追問

2022-08-15 12:08

這個分我寫是對的嗎?但提交不了。

李霞老師 解答

2022-08-15 12:12

你好,分錄沒問題,只是金額的話,你再調(diào)整一下,他倆的差額才是轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額。

時尚的招牌 追問

2022-08-15 12:27

我調(diào)哪個金額呀?轉(zhuǎn)出未交增值稅,它是屬于留底稅。

李霞老師 解答

2022-08-15 12:43

你好,對,他是指的留抵稅額,如果說你想按照正確的金額填上不正確的話,那說明你這個賬務有錯誤,就說你要把原來做的那個憑證紅沖掉,再重新做這個留底稅額的憑證。

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相關問題討論
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
同學你好 對的 是不含稅的
2022-02-23 09:00:01
你好,其實你最簡單的辦法就是把原來那個憑證紅沖掉,然后做一個憑證就可以。
2022-08-15 10:23:31
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
你好,是的,是這樣的
2023-07-05 11:46:00
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