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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-05 10:10

借 管理費(fèi)用 2800  銷售費(fèi)用2000  制造費(fèi)用2000  貸 庫存現(xiàn)金 6800

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借 管理費(fèi)用 2800? 銷售費(fèi)用2000? 制造費(fèi)用2000? 貸 庫存現(xiàn)金 6800
2023-06-05 10:10:17
借:管理費(fèi)用-管理部1200元 -采購部800元 -財(cái)務(wù)部800元 銷售費(fèi)用-銷售部2000元 制造費(fèi)用-倉庫2000元 貸:庫存現(xiàn)金6800
2023-05-24 08:55:11
借管理費(fèi)用。4800銷售費(fèi)用2000。 貸庫存現(xiàn)金。銷售部門以外的那幾個都計(jì)入管理費(fèi)用。
2023-04-24 11:02:13
你好 處理流程: 1.填寫報(bào)銷申請表:員工在購買辦公用品后,需要填寫報(bào)銷申請表。在申請表中,需要注明購買物品的名稱、數(shù)量、單價和總價,并附上相關(guān)的發(fā)票和收據(jù)。 2.總經(jīng)理簽字:總經(jīng)理需要對報(bào)銷申請表進(jìn)行審批。如果同意報(bào)銷,總經(jīng)理需要在申請表上簽字確認(rèn)。 3.財(cái)務(wù)部門審核:財(cái)務(wù)部門需要對報(bào)銷申請表進(jìn)行審核。審核的內(nèi)容包括:核對發(fā)票和收據(jù)的真實(shí)性、核對報(bào)銷金額是否與發(fā)票和收據(jù)一致、檢查購買的物品是否符合公司的相關(guān)規(guī)定等。 4.出納支付現(xiàn)金:如果審核無誤,出納需要以現(xiàn)金的方式支付報(bào)銷款項(xiàng)。在支付前,出納需要再次核對發(fā)票和收據(jù),確保支付的金額與報(bào)銷申請表中的金額一致。 5.記錄賬目:出納支付現(xiàn)金后,需要在公司的財(cái)務(wù)軟件中記錄這筆支出。記錄的賬目應(yīng)該與報(bào)銷申請表中的信息一致,以便后續(xù)的財(cái)務(wù)審計(jì)和核對。
2023-11-25 12:56:28
您好,借 其他應(yīng)收款 10000? 貸 銀行存款? 10000? ?借 管理費(fèi)用 8000? ?銀行存款 2000? 貸?其他應(yīng)收款 10000
2023-08-12 15:06:58
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