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送心意

來(lái)來(lái)老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-03 16:29

你好 這邊計(jì)算下 稍等 做完發(fā)出

來(lái)來(lái)老師 解答

2023-06-03 16:32

甲公司為增值稅一般納稅人,2022年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
(1)6月2日,向A企業(yè)銷售一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)格為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元。貨物已發(fā)出,貨款尚未收到。
(2)6月5日,從B公司購(gòu)入一批原材料20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元。
(3)6月10日向C公司銷售一批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅額6.5萬(wàn)元。貨物已發(fā)出,貨款尚未收到。
(4)6月25日,從D公司購(gòu)入一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,收到的增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款120萬(wàn)元,增值稅稅額為15.6萬(wàn)元,甲公司開具面值135.6萬(wàn)元、為期3個(gè)月的不帶息銀行承兌匯票予以支付設(shè)備款項(xiàng)。
(5)6月27日,把一批貨物用于發(fā)給職工做福利,該批貨物成本10萬(wàn)元,公允售價(jià)20萬(wàn)元,增值稅率為13%。
要求:根據(jù)上述資料,分析計(jì)算甲公司當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
進(jìn)項(xiàng):2.6+15.6=18.2萬(wàn)元
銷項(xiàng):13+6.5+20*0.13=22.1萬(wàn)元

應(yīng)繳納增值稅=22.1-18.2=3.9萬(wàn)元

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你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6萬(wàn)%2B15.6萬(wàn) 銷項(xiàng)稅額=13萬(wàn)%2B6.5萬(wàn)%2B20萬(wàn)*13% 應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-05-21 15:02:42
同學(xué)你好 1.350000*9% 2.79500/(1%2B6%)*6% 3.7500*13% 這樣計(jì)算的
2024-03-19 12:45:32
你好 這邊計(jì)算下 稍等 做完發(fā)出
2023-06-03 16:29:30
你好, 甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司銷售商品一批,并代墊運(yùn)費(fèi)。我們需要計(jì)算甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額,并分別寫出甲乙公司的會(huì)計(jì)分錄。 首先,我們需要明確應(yīng)收賬款的入賬金額包括哪些部分。 應(yīng)收賬款的入賬金額 = 商品價(jià)款 %2B 增值稅稅額 %2B 代墊運(yùn)費(fèi) %2B 代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅稅額 根據(jù)題目,商品價(jià)款為20萬(wàn)元,增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,代墊運(yùn)費(fèi)為1萬(wàn)元,代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅稅額為0.09萬(wàn)元。 所以,甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額 = 20萬(wàn)元 %2B 2.6萬(wàn)元 %2B 1萬(wàn)元 %2B 0.09萬(wàn)元 計(jì)算結(jié)果為:甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額是 236900 元。 接下來(lái),我們分別寫出甲乙公司的會(huì)計(jì)分錄: 甲公司的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 236900 元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 元 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 26000 元 貸:銀行存款 10900 元 乙公司的會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 210000 元 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 26900 元 貸:應(yīng)付賬款 236900 元
2024-03-19 20:27:29
借發(fā)出商品3000 貸庫(kù)存商品3000 借銀行存款4520 貸其他應(yīng)付款4000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅520
2023-12-10 19:04:44
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