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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-23 09:32

你好
1、1月10日,收到投資者小王投資1000元,小王在注冊(cè)資本中擁有的份額為100000元
借:銀行存款,貸:實(shí)收資本
2、1月31日,甲公司向銀行借款300000元,期限六個(gè)月。
借:銀行存款,貸:短期借款
3、2月8日,購(gòu)入-批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的價(jià)款3000元,增值稅390元,款末付。

借:原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款
4、2. 15日,用銀行存款支付2.8日所欠的貨款3390元。
借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
5、4月1日,小王出差借差旅費(fèi)1000元,用現(xiàn)金支付
借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
6、4月8日,小王歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)1200元,差額用現(xiàn)金支付給小王
借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,庫(kù)存現(xiàn)金
7、5月6日,銷售一-批商品,開具增值稅專用發(fā)票價(jià)5000元,增值稅650元,款已收

借:銀行存款 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
8、5月20日,計(jì)提當(dāng)月各部門固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中生產(chǎn)車間800元,行政部門300元,銷售部門的100元。
借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
9、5月31日,計(jì)提當(dāng)月各部門人員工資,生產(chǎn)工人工資8000元

借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬

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你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6萬(wàn)%2B15.6萬(wàn) 銷項(xiàng)稅額=13萬(wàn)%2B6.5萬(wàn)%2B20萬(wàn)*13% 應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-05-21 15:02:42
同學(xué)你好 1.350000*9% 2.79500/(1%2B6%)*6% 3.7500*13% 這樣計(jì)算的
2024-03-19 12:45:32
你好 這邊計(jì)算下 稍等 做完發(fā)出
2023-06-03 16:29:30
你好, 甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司銷售商品一批,并代墊運(yùn)費(fèi)。我們需要計(jì)算甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額,并分別寫出甲乙公司的會(huì)計(jì)分錄。 首先,我們需要明確應(yīng)收賬款的入賬金額包括哪些部分。 應(yīng)收賬款的入賬金額 = 商品價(jià)款 %2B 增值稅稅額 %2B 代墊運(yùn)費(fèi) %2B 代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅稅額 根據(jù)題目,商品價(jià)款為20萬(wàn)元,增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,代墊運(yùn)費(fèi)為1萬(wàn)元,代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅稅額為0.09萬(wàn)元。 所以,甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額 = 20萬(wàn)元 %2B 2.6萬(wàn)元 %2B 1萬(wàn)元 %2B 0.09萬(wàn)元 計(jì)算結(jié)果為:甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額是 236900 元。 接下來(lái),我們分別寫出甲乙公司的會(huì)計(jì)分錄: 甲公司的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 236900 元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 元 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 26000 元 貸:銀行存款 10900 元 乙公司的會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 210000 元 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 26900 元 貸:應(yīng)付賬款 236900 元
2024-03-19 20:27:29
借發(fā)出商品3000 貸庫(kù)存商品3000 借銀行存款4520 貸其他應(yīng)付款4000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅520
2023-12-10 19:04:44
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