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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-05-17 15:16

分析計算甲公司當(dāng)月的進(jìn)項稅額
2.6+6.5+15.6=24.7

暖暖老師 解答

2023-05-17 15:17

分析計算甲公司當(dāng)月的進(jìn)項稅額
2.6+15.6=18.2

暖暖老師 解答

2023-05-17 15:17

銷項稅額
13+6.5+20*13%=22.1
應(yīng)納增值稅稅額。22.1-18.2=3.9

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你好 進(jìn)項稅額=2.6萬%2B15.6萬 銷項稅額=13萬%2B6.5萬%2B20萬*13% 應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額
2023-05-21 15:02:42
同學(xué)你好 1.350000*9% 2.79500/(1%2B6%)*6% 3.7500*13% 這樣計算的
2024-03-19 12:45:32
你好 這邊計算下 稍等 做完發(fā)出
2023-06-03 16:29:30
你好, 甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司銷售商品一批,并代墊運費。我們需要計算甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額,并分別寫出甲乙公司的會計分錄。 首先,我們需要明確應(yīng)收賬款的入賬金額包括哪些部分。 應(yīng)收賬款的入賬金額 = 商品價款 %2B 增值稅稅額 %2B 代墊運費 %2B 代墊運費的增值稅稅額 根據(jù)題目,商品價款為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,代墊運費為1萬元,代墊運費的增值稅稅額為0.09萬元。 所以,甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額 = 20萬元 %2B 2.6萬元 %2B 1萬元 %2B 0.09萬元 計算結(jié)果為:甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額是 236900 元。 接下來,我們分別寫出甲乙公司的會計分錄: 甲公司的會計分錄: 借:應(yīng)收賬款 236900 元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 元 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 26000 元 貸:銀行存款 10900 元 乙公司的會計分錄: 借:原材料 210000 元 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 26900 元 貸:應(yīng)付賬款 236900 元
2024-03-19 20:27:29
借發(fā)出商品3000 貸庫存商品3000 借銀行存款4520 貸其他應(yīng)付款4000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅520
2023-12-10 19:04:44
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