老師,勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi),可以 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,忘記開(kāi)上個(gè)月外銷(xiāo)的發(fā)票了,有 問(wèn)
直接補(bǔ)開(kāi)就行,不耽誤退稅: 1.?這個(gè)月正常補(bǔ)開(kāi)出口發(fā)票,日期填當(dāng)月 2.?匯率按出口當(dāng)月1號(hào)的匯率 3.?備注寫(xiě)上報(bào)關(guān)單和出口日期 4.?增值稅申報(bào)做對(duì)應(yīng)調(diào)整,退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報(bào) 只要在出口次年4月前申報(bào),就沒(méi)問(wèn)題。 答
老師,這個(gè)涉外申報(bào)收入單是不是外匯收到了,銀行這 問(wèn)
不是銀行申報(bào)才到賬,是錢(qián)先到待核查賬戶(hù),申報(bào)通過(guò)后才能用。 涉外收入申報(bào)單自己在網(wǎng)銀就能打印,不用去銀行拿。 你直接在網(wǎng)銀國(guó)際業(yè)務(wù)模塊打印即可。 答
老師下午好,所得稅和印花稅怎么計(jì)提 問(wèn)
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 答
老師,我還是想請(qǐng)問(wèn)一下工會(huì)的賬具體應(yīng)該怎么做,比 問(wèn)
公司轉(zhuǎn)錢(qián)到工會(huì) 借:管理費(fèi)用 — 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 工會(huì)發(fā)福利(工會(huì)賬) 借:職工活動(dòng)支出 — 慰問(wèn)費(fèi) 貸:銀行存款 個(gè)稅 合規(guī)限額內(nèi)的工會(huì)福利,不用并入工資報(bào)個(gè)稅 超標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)現(xiàn)金 / 購(gòu)物卡,部分地區(qū)要求代扣個(gè)稅 答

固定資產(chǎn)賬套未結(jié)賬,先計(jì)提折舊,然后再進(jìn)行固定資產(chǎn)模塊的結(jié)賬,固定資產(chǎn)結(jié)賬后,總賬系統(tǒng)才能結(jié)賬
答: 同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
老師U8無(wú)固定資產(chǎn),模塊怎么結(jié)賬呢?固定資產(chǎn)結(jié)不了總賬就結(jié)不了
答: 同學(xué)你好 是不是啟用了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用友固定資產(chǎn)結(jié)賬怎么結(jié)
答: 用友固定資產(chǎn)結(jié)賬是在資產(chǎn)日常使用過(guò)程中,對(duì)資產(chǎn)購(gòu)入、維修、折舊、增加及報(bào)廢等結(jié)賬操作的過(guò)程,步驟如下: 1、新增卡片:新增固定資產(chǎn)的卡片,并填寫(xiě)相關(guān)信息。 2、購(gòu)入:新增加的固定資產(chǎn),可以在原料采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置等模塊中進(jìn)行購(gòu)買(mǎi),發(fā)生購(gòu)入結(jié)賬。 3、維修:對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行維修后,通過(guò)費(fèi)用支出等模塊發(fā)生維修結(jié)賬,并把維修費(fèi)用增加到原資產(chǎn)成本當(dāng)中。 4、折舊:每月把固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)折舊金額從原資產(chǎn)成本中減去,以實(shí)現(xiàn)月折舊結(jié)賬。 5、增加:對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行改造或改善時(shí),發(fā)生增加結(jié)賬,把改造成本增加到原資產(chǎn)成本當(dāng)中,同時(shí)原資產(chǎn)也增加了殘值。 6、報(bào)廢:當(dāng)固定資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí),發(fā)生報(bào)廢結(jié)賬,把固定資產(chǎn)的凈殘值從原資產(chǎn)成本中減去。 拓展知識(shí):結(jié)賬日期可以根據(jù)公司自己的財(cái)務(wù)體系來(lái)調(diào)整,比如月末結(jié)賬,季度末結(jié)賬,改善后的資產(chǎn)的增加有時(shí)候也可以加到已有的資產(chǎn)上,仍然可以算為結(jié)賬流程。
老師您好,金蝶k3wise系統(tǒng)中,我要做固定資產(chǎn)結(jié)賬,這個(gè)提示說(shuō)的主賬薄是指什么啊
老師,我固定資產(chǎn)計(jì)錯(cuò)科目入成原材料,當(dāng)月已結(jié)賬,已紅沖分錄,還需要調(diào)整什么
我接手一個(gè)代賬,上面往來(lái)掛了特別多筆,甚至還有21年購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的掛上面,年末結(jié)賬這些東西要怎么處理







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