
老師,請(qǐng)問一下我們年度匯算清繳,2022年虧損,但是第二季度要預(yù)繳稅,匯算清繳要填在哪里才會(huì)顯示不退稅呢?老師,是填寫在這里嗎?這里還是會(huì)顯示退稅我現(xiàn)在填的就是在105000表第30行第一列但是不行還有數(shù)據(jù)
答: 你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面,你填寫一個(gè)賬載金額就可以到30欄,也可以與收入對(duì)應(yīng)的無關(guān)的支出 主要是你這個(gè)金額,你這個(gè)金額應(yīng)該是退稅的金額除以2.5%,再加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的那個(gè)金額。
老師,請(qǐng)問一下我們年度匯算清繳,2022年虧損,但是第二季度要預(yù)繳稅,匯算清繳要填在哪里才會(huì)顯示不退稅呢?老師,查賬很麻煩很麻煩的
答: 你好!要最終的利潤所教的所得稅要能比之前預(yù)交的多
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問一下我們年度匯算清繳,2022年虧損,但是第二季度要預(yù)繳稅,匯算清繳要填在哪里才會(huì)顯示不退稅呢?老師,是填寫在這里嗎?這里還是會(huì)顯示退稅
答: 您好,可以增加無票支出,在105000表第30行第一列










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



心靈美的檸檬 追問
2023-05-24 20:03
小林老師 解答
2023-05-24 21:02