
老師,請問一下我們年度匯算清繳,2022年虧損,但是第二季度要預(yù)繳稅,匯算清繳要填在哪里才會顯示不退稅呢?老師,是填寫在這里嗎?這里還是會顯示退稅我現(xiàn)在填的就是在105000表第30行第一列但是不行還有數(shù)據(jù)
答: 你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面,你填寫一個賬載金額就可以到30欄,也可以與收入對應(yīng)的無關(guān)的支出 主要是你這個金額,你這個金額應(yīng)該是退稅的金額除以2.5%,再加上彌補虧損明細(xì)表最后一行最后一列的那個金額。
老師,請問一下我們年度匯算清繳,2022年虧損,但是第二季度要預(yù)繳稅,匯算清繳要填在哪里才會顯示不退稅呢?老師,查賬很麻煩很麻煩的
答: 你好!要最終的利潤所教的所得稅要能比之前預(yù)交的多
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問一下我們年度匯算清繳,2022年虧損,但是第二季度要預(yù)繳稅,匯算清繳要填在哪里才會顯示不退稅呢?老師,是填寫在這里嗎?這里還是會顯示退稅
答: 您好,可以增加無票支出,在105000表第30行第一列









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