
老師您好,請教下,借應付賬款、貸主營業(yè)務收入--壞賬準備,怎么用以前年度損益調(diào)整沖掉,分錄怎么寫,跨年了2021年發(fā)生的,謝謝
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
錯把應收賬款記成主營業(yè)務收入,且跨年了,如何調(diào)整,只是做一筆分錄,借:應收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整嗎
答: 您好,還有一筆的,借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配——未分配利潤的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,內(nèi)賬,我發(fā)現(xiàn)2021年調(diào)整了2020年的一筆應收賬款,當時分錄的方向調(diào)錯了。2020年是借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收入10000 這筆在2021年確定取消交易,但是做了分錄,借:應收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000,我在2022年發(fā)現(xiàn)了錯誤,我現(xiàn)在應該怎樣調(diào)整回來?
答: 同學,你好,把借:應收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000再紅沖就行了。








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