老師,內(nèi)賬,我發(fā)現(xiàn)2021年調(diào)整了2020年的一筆應(yīng)收賬款,當(dāng)時分錄的方向調(diào)錯了。2020年是借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 這筆在2021年確定取消交易,但是做了分錄,借:應(yīng)收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000,我在2022年發(fā)現(xiàn)了錯誤,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整回來?

來自星星的你
于2022-03-21 10:24 發(fā)布 ??892次瀏覽
- 送心意
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2022-03-21 10:29
同學(xué),你好,把借:應(yīng)收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000再紅沖就行了。
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借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
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貸:以前年度損益調(diào)整
2023-05-18 11:50:06
您好,還有一筆的,借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配——未分配利潤的
2022-07-07 21:23:57
你好,直接做到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項就可以到月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是你申報增值稅了嗎?
2022-04-06 16:32:13
同學(xué),你好,把借:應(yīng)收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000再紅沖就行了。
2022-03-21 10:29:22
你現(xiàn)在指的是哪一筆做錯了?你前面的處理就是確認(rèn)收入,又把收入沖減了,你現(xiàn)在覺得是哪里錯了?
2022-03-21 10:16:43
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