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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-17 17:38

您好,收款時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,2100,貸:預收賬款,2100。開票時,借;預收賬款,2100,財務費用-現(xiàn)金折扣,900,貸;主營業(yè)務收入,3000。返還時,借;財務費用-現(xiàn)金折扣,負數(shù)900,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,900。

時光正好 追問

2017-12-17 17:44

老師最后返還時貸庫存現(xiàn)金或銀行存款是900還是-900?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 17:50

您好,不好意思,應該是貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)900,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,900。

時光正好 追問

2017-12-17 18:11

老師不太明白,借:銀行或現(xiàn)金3000 貸:主營業(yè)務收入2000,營業(yè)外收入100,財務費用-現(xiàn)金折扣900                                         借:財務費用現(xiàn)金折扣900,貸:銀行或現(xiàn)金900   這樣寫對嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 18:25

您好,這樣寫是對的,因為我沒有看清楚您給的問題中,收款是多少元,不好意思了。

時光正好 追問

2017-12-17 18:29

就是票開了3000,實際收了2100,其中2000是做業(yè)務收的,100是收多開票稅點

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 18:33

您好,這樣的話,就按您寫的分錄處理吧。

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您好,收款時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,2100,貸:預收賬款,2100。開票時,借;預收賬款,2100,財務費用-現(xiàn)金折扣,900,貸;主營業(yè)務收入,3000。返還時,借;財務費用-現(xiàn)金折扣,負數(shù)900,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,900。
2017-12-17 17:38:37
你好,你轉給別人的話,這個人得給你開發(fā)票,或者是你給他申報個稅公司。
2022-03-31 16:25:20
借營業(yè)外支出貸銀行存款 匯算清繳調增
2021-11-14 21:09:07
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2022-04-08 19:33:43
借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
2022-04-08 18:51:28
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