
老師:做內(nèi)財時,開票金額跟實際銷售金額不符時怎么做分錄呢(有時會預(yù)開發(fā)票,有的銷售后幾個月后再開發(fā)票)
答: 您好,您做事內(nèi)賬么,內(nèi)賬可以不用考慮開票金額,按實際銷售額做賬就可以
老師好,12月份老板充值了10000元加油卡,沒有開發(fā)票,分錄是借:預(yù)付 10000貸:銀行10000,這到3月份才收到發(fā)票,開票金額是按消費金額開具的,只有9900多,請問我該怎么做分錄啊?
答: 你好!你現(xiàn)在借管理費用—加油費等 貸預(yù)付賬款9900
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
幫別人代開發(fā)票,收到款確認了收入,然后又轉(zhuǎn)給個人了,轉(zhuǎn)給個人的這一部分如何做分錄
答: 你好,你轉(zhuǎn)給別人的話,這個人得給你開發(fā)票,或者是你給他申報個稅公司。






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Cherry 追問
2022-03-25 19:59
宋生老師 解答
2022-03-25 20:02