
預(yù)付房租時我做的預(yù)付款貸銀行,每月分攤借管理貸預(yù)付,現(xiàn)在開了專用發(fā)票,收到發(fā)票怎么入分錄呀,謝謝
答: 借預(yù)付賬款,借管理費用負數(shù) 借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸預(yù)付賬款。
老師您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借預(yù)付 貸銀行,之后每個月是攤銷借管理費用 貸預(yù)付賬款,本月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呀,謝謝老師
答: 學(xué)員你好,發(fā)票金額和預(yù)付賬款金額有差額嗎,沒有差額的話發(fā)票直接貼到5月份憑證后就可以(相當于發(fā)票未及時收回),如果有差額本月調(diào)整差額發(fā)票作為附件
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:預(yù)付一年的房租,我收票時做的分錄是,借預(yù)付或者攤銷房租費,貸銀行或其它,攤銷:借管理費用房租,貸攤銷或預(yù)付,可是:預(yù)付,收票,攤銷是三個環(huán)節(jié),收到發(fā)票又怎么做分錄
答: 你好,你這個收到發(fā)票直接沖減預(yù)付就可以了。你有沒有抵扣的?沒有抵扣的話直接貼到預(yù)付賬款的這個憑證上去。
7月份付的房租,做的借預(yù)付,貸銀行,后期每月分攤做的接管理費用,待預(yù)付,現(xiàn)在發(fā)票到了,也認證了,要怎么做賬
老師,房租每月計提,借方,成本,貸方,預(yù)付賬款。付款時,預(yù)付賬款,貸方,銀行存款。7月付了一筆款,沒有記賬,12月發(fā)票到了,怎么做分錄,謝謝!
每月付房租,年底或季度才開票,這樣做行嗎?借:管理費用貸:預(yù)提費用借:預(yù)付賬款-房租貸:現(xiàn)金到收到發(fā)票時借:預(yù)提費用貸:預(yù)付賬款-房租
請問下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款 想問下 發(fā)票收到后憑證怎么做?





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


