老師、客戶給公司付貨款的時候、用銀行存款支付 問
同學你好 對于你家來說是 預收賬款,還是說,你家已經(jīng)確認過應收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認呢, 如果是已經(jīng)確認過收入與應收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認定表,請問印花稅要 問
你好,有發(fā)生印花稅應稅行為的就要申報印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘在修養(yǎng)中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個人部分還是造工資表計提 答
25年12月暫估進貨成本3萬,次年2月收到發(fā)票直接沖 問
那個關鍵是有金額差嗎? 答

老師您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借預付 貸銀行,之后每個月是攤銷借管理費用 貸預付賬款,本月收到發(fā)票應該怎么做分錄呀,謝謝老師
答: 學員你好,發(fā)票金額和預付賬款金額有差額嗎,沒有差額的話發(fā)票直接貼到5月份憑證后就可以(相當于發(fā)票未及時收回),如果有差額本月調(diào)整差額發(fā)票作為附件
現(xiàn)在申報發(fā)現(xiàn)4月一筆分錄做到管理費用里面11380后來發(fā)票一直沒到又改成預付賬款今天申報的時候管理費用相差11380預付賬款科目有了11380那現(xiàn)在是按做出來報表填寫,有誤差就誤差在那里嗎?
答: 1.建議將財務報表修改正確后再進行申報 2.5月申報表和6月申報表的差異可以暫時不處理。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調(diào)整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎
銀行存款里面扣2900電費 發(fā)票沒收到借預付賬款貸銀行等收到發(fā)票了 借管理費用貸預付賬款1.為什么要用預付賬款 沒懂2·可以等著發(fā)票來了直接做分錄借管理費用貸銀行么
麻煩問一下,公司給個人交的房租,怎么做分錄?一交交半年的,借:預付賬款,貸:銀行存款6400。還有房租并沒有分攤到各個月,直接再做一筆分錄,借:管理費用貸:預付賬款可以嗎?謝謝啦








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


