老師,勞務(wù)公司承接的我公司的機械費和人工費,可以 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,忘記開上個月外銷的發(fā)票了,有 問
直接補開就行,不耽誤退稅: 1.?這個月正常補開出口發(fā)票,日期填當月 2.?匯率按出口當月1號的匯率 3.?備注寫上報關(guān)單和出口日期 4.?增值稅申報做對應(yīng)調(diào)整,退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報 只要在出口次年4月前申報,就沒問題。 答
老師,這個涉外申報收入單是不是外匯收到了,銀行這 問
不是銀行申報才到賬,是錢先到待核查賬戶,申報通過后才能用。 涉外收入申報單自己在網(wǎng)銀就能打印,不用去銀行拿。 你直接在網(wǎng)銀國際業(yè)務(wù)模塊打印即可。 答
老師下午好,所得稅和印花稅怎么計提 問
借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費印花稅 答
老師,我還是想請問一下工會的賬具體應(yīng)該怎么做,比 問
公司轉(zhuǎn)錢到工會 借:管理費用 — 工會經(jīng)費 貸:銀行存款 工會發(fā)福利(工會賬) 借:職工活動支出 — 慰問費 貸:銀行存款 個稅 合規(guī)限額內(nèi)的工會福利,不用并入工資報個稅 超標準、發(fā)現(xiàn)金 / 購物卡,部分地區(qū)要求代扣個稅 答

現(xiàn)在申報發(fā)現(xiàn)4月一筆分錄做到管理費用里面11380后來發(fā)票一直沒到又改成預(yù)付賬款今天申報的時候管理費用相差11380預(yù)付賬款科目有了11380那現(xiàn)在是按做出來報表填寫,有誤差就誤差在那里嗎?
答: 1.建議將財務(wù)報表修改正確后再進行申報 2.5月申報表和6月申報表的差異可以暫時不處理。
老師您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借預(yù)付 貸銀行,之后每個月是攤銷借管理費用 貸預(yù)付賬款,本月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呀,謝謝老師
答: 學(xué)員你好,發(fā)票金額和預(yù)付賬款金額有差額嗎,沒有差額的話發(fā)票直接貼到5月份憑證后就可以(相當于發(fā)票未及時收回),如果有差額本月調(diào)整差額發(fā)票作為附件
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師收到積分是借預(yù)付賬款 貸管理費用。消費積分是借管理費用,貸預(yù)付賬款。用預(yù)付賬款這個科目怎么理解
答: 您好, 這個只是一個過度科目








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2020-06-14 15:47
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