老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

請問 公對私付款備注寫錯了有個報銷的費用備注成借款了 款項已經付出去了 會計上做賬做真實的是不是就行了 可以不用叫對方退回重新付款嗎
答: 對的,是的,可以這么做。
老師您好,報關單上的運保費做賬的時候掛其他應付款--運保費,收到運輸費發票借:銷售費用,貸:應付賬款,銀行付款,借:應付賬款,貸:銀行存款,這樣做賬運保費沒有平賬,怎么做才可以呢?
答: 您好,是銷售費用沒有平嗎還是
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工每月預借款1000元,4月花費1258元,自己報銷費用1583元,5月預支1000元以支付
答: 你好; 你這個是要做分錄還是干嘛??4月花費1258元的是什么業務 ;??自己報銷費用1583元 中是否包括了1258這部分金額?? ?
老師,支付運費借: 銷售費用-差旅費代: 銀行存款還是借: 銷售費用-差旅費代: 應付賬款-某公司然后再借: 應付賬款-某公司代: 銷售費用-差旅費
您好!老師們,就是我公司的費用報銷票,最開始是自己支付的,然后報銷款下來了,做賬的時候是借管理費用/銷售費用,貸是銀行存款還是其他應付款呢?
如果我現在付款的公司電話費是3年的費用,如何做賬,借:應付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應付賬款嘛,攤銷在每個月嘛,還是怎么著呢





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機智的餅干 追問
2023-05-14 16:50
郭老師 解答
2023-05-14 18:51