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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-05-07 23:50

同學(xué)您好,不可以,以前師付交的不對吧

易 老師 解答

2023-05-07 23:50

計(jì)提時(shí)

借:管理(銷售)費(fèi)用等科目--工會(huì)經(jīng)費(fèi)

貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi)

實(shí)繳時(shí)

借:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi)

貸:銀行存款

返還時(shí)

借:銀行存款

貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi)

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同學(xué)您好,不可以,以前師付交的不對吧
2023-05-07 23:50:33
計(jì)提時(shí),你需要記錄憑證:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)。具體的做法是:首先,在總賬中以管理費(fèi)用的科目登記借方金額;其次,將同等金額拆分到“應(yīng)交稅費(fèi)”和“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”中去,在記賬憑證上記錄貸方兩項(xiàng);最后,在管理費(fèi)用的明細(xì)賬中,登記應(yīng)交稅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)兩項(xiàng)的借方金額,以及科目編碼。
2023-02-28 17:20:48
你好是的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅金,
2019-07-08 13:42:17
您好,那您看對方是否能退回多繳納?
2022-04-06 09:46:58
交給國家工會(huì)總會(huì)了。
2022-03-28 16:34:01
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