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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2023-05-05 10:58

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先,我們需要計算該酒廠2月份的銷項稅額。根據(jù)題目,銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克,取得收入84000元(不含稅),包裝物計價500元(不含稅)。因此,銷項稅額為: 銷項稅額 = (84000%2B500) × 13% = 11285元 其次,我們計算該酒廠2月份的進項稅額。根據(jù)題目,委托加工黃酒30噸,發(fā)出材料成本10000元,加工費用8000元,受托企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票。因此,進項稅額為: 進項稅額 = (10000%2B8000) × 13% = 2340元 最后,我們計算該酒廠2月份應交的增值稅。根據(jù)題目,本月進口小轎車一輛,氣缸容量為2.1升,到岸價折合人民幣200000元,關(guān)稅稅率為30%。因此,應交的增值稅為: 應交增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 = 11285 - 2340 = 8945元 (2)應交消費稅的計算 首先,我們需要計算該酒廠銷售糧食白酒應交的消費稅。根據(jù)題目,銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克,取得收入84000元(不含稅)。因此,應交的消費稅為: 消費稅 = 84000 × 20% %2B 7000 × 0.5 = 19550元 其次,我們需要計算該酒廠委托加工黃酒應交的消費稅。根據(jù)題目,委托加工黃酒30噸,發(fā)出材料成本10000元,加工費用8000元。因此,應交的消費稅為: 消費稅 = (10000%2B8000) / (1-12%) × 12% = 2322.22元 最后,我們需要計算該酒廠進口小轎車應交的消費稅。根據(jù)題目,進口小轎車一輛,氣缸容量為2.1升,到岸價折合人民幣200000元。因此,應交的消費稅為: 消費稅 = 2.1 × 4% × 20萬 = 1680元 (3)會計處理如下: 借:銀行存款 9375 %2B 168 = 9543元 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 9375元 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 168元 借:原材料或其他業(yè)務(wù)成本 18333.33元 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 234元 貸:銀行存款或其他貨幣資金 18567.33元
2023-10-26 13:39:30
您好,這個是全部的嗎還是
2023-05-05 10:58:25
銷售白酒繳納增值稅(84000+500)*0.13=10985 繳納消費稅是(84000+500)*0.2+7000*2*0.5=23900 加工費可以抵扣進項稅額8000*13%=1040 進口小轎車消費稅是200000*(1+30%)/(1-5%)*5% 可以抵扣進項稅額200000*(1+30%)/(1-5%)*13%
2022-06-17 18:36:19
好,不用的,直接價稅合計做賬就可以的,小規(guī)模這個抵扣不了。
2022-03-01 10:57:21
可以給客戶開發(fā)票,你開不開發(fā)票都是視同銷售交稅的,你要是給對方開了發(fā)票,對方還可以做成本。
2019-07-10 10:04:43
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