送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-05-04 10:17

借應收賬款56500
貸主營業務收入50000
應交稅費應交增值稅銷項稅6500

暖暖老師 解答

2023-05-04 10:18

借銀行存款55500
財務費用1000
貸應收賬款56500

暖暖老師 解答

2023-05-04 10:18

借銀行存款56500
貸應收賬款56500

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借應收賬款56500 貸主營業務收入50000 應交稅費應交增值稅銷項稅6500
2023-05-04 10:17:19
借應收 貸主營業務收入 貸銷項 借應交稅費 貸銀行存款
2022-07-12 12:00:29
你好,按照你的處置價格除以1.01乘以1%, 借銀行存款, 貸固定資產清理 應交稅費、應交增值稅, 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支 季度30萬普通發票可以免增值稅附加。
2023-07-12 14:35:33
同學你好,應交稅費下 與增值稅有關的科目,都不需要結平的,如果有余額就讓它存在就行, 一直不用結平。
2025-02-17 14:29:06
是的,你可以做賬務處理的時候,把固定資產清理,改成其他業務收入,借銀行存款貸其他業務收入應交稅費,這樣的話就一致了。
2022-08-11 09:42:44
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