送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-04-30 21:00

您好
本月做上月發票的紅字分錄 然后再根據本月收到正確藍字進項發票寫分錄
申報的時候紅字發票填附表二 進項稅額轉出下的 紅字發票信息表欄次 
藍字進項發票正常勾選認證抵扣就可以了

飄雪ygl 追問

2023-04-30 21:03

紅字發票不是這帳發票都紅字而是部分紅字,那就做部分紅字的分錄就可以吧!

bamboo老師 解答

2023-04-30 21:07

紅字發票不是發票全部紅字而是部分紅字,就做部分紅字的分錄就可以 對的

飄雪ygl 追問

2023-04-30 21:14

紅字分錄怎么寫?借:庫存商品(負數)貸:應交增值稅-進項稅額轉出(紅字)
                                                                     預付賬款(紅字)老師這么做分錄對嗎?

飄雪ygl 追問

2023-04-30 21:17

紅字發票需要從開票系統打出來嗎?

bamboo老師 解答

2023-04-30 22:12

借:庫存商品(負數)
貸:應交增值稅-進項稅額轉出(藍字)
 貸:預付賬款(紅字)

bamboo老師 解答

2023-04-30 22:12

紅字發票需要從開票系統打出來

飄雪ygl 追問

2023-04-30 22:22

好的老師,謝謝

bamboo老師 解答

2023-05-01 07:19

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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您好 本月做上月發票的紅字分錄 然后再根據本月收到正確藍字進項發票寫分錄 申報的時候紅字發票填附表二 進項稅額轉出下的 紅字發票信息表欄次 藍字進項發票正常勾選認證抵扣就可以了
2023-04-30 21:00:09
1、10月認證抵扣了 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款~~~~ 2、12月沖紅 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 3、對應月份正常結轉 ,即三級明細科目均轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2024-04-07 14:42:43
你好!你如果有抵扣過這個進項,就要做轉出
2024-06-11 13:59:11
第1個分錄是正確的,第1個。
2024-03-15 10:32:52
你好,紅字發票開了10000嗎?
2023-02-10 16:09:19
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