
請(qǐng)問老師 收到23年退還的增值稅及附件怎么做賬呢?一般納稅人 一般納稅人月末需要交增值稅時(shí),這樣處理對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
答: 您好,對(duì)的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個(gè)未交增值稅
老師,就是我們公司一般納稅人,現(xiàn)在還沒有收入,我們收到專票,這進(jìn)項(xiàng)稅額是要放應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是也可以放進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊?我們公司的財(cái)務(wù)軟件應(yīng)交增值稅的下級(jí)科目沒有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我就直接放這里,可以嗎?
答: 沒有認(rèn)證的話,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證里面的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小規(guī)模納稅人,財(cái)務(wù)軟件里面有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目,可以 用嗎?還是說只能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 小規(guī)模納稅人,財(cái)務(wù)軟件里面有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目,可以用的









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2023-04-27 15:01
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