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歡總在笑
于2017-12-10 12:07 發布 ??923次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2017-12-10 12:11
您好:如果是帶家屬的那部分的個人所得稅,應該是寄到這個本職工作人員的這個薪資里面一并繳納。
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還是公司旅游中有帶家屬的,公司承擔了一部分費用,那么計提個稅的話,是帶家屬的人多計提那部分費用咯?
答: 您好:如果是帶家屬的那部分的個人所得稅,應該是寄到這個本職工作人員的這個薪資里面一并繳納。
設計服務里面包括旅游設計就是有關幫旅游者提供旅游規劃和攻略的業務這個是按這個設計服務交稅還是什么啊?
答: 這實際是咨詢服務
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司組織員工旅游,計提時貸方計入應付職工薪酬—福利費,這塊需要上交個稅嘛
答: 你好,需要并入工資薪金申報個人所得稅的
請問,年終獎的計提標準是什么,入費用是什么標準?計提個稅,是已實發數來計提的嗎?
討論
提供旅游服務的增值稅一般納稅人,選擇差額計稅情況下,不允許從全部價款和價外費用中扣除的向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的費用是()。A.住宿費B.簽證費C.門票費D.導游工資D提供旅游服務的納稅人可選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用后的余額為銷售額。為啥工資不能算成本呢?
公司組織員工旅游,可以直接作為公司費用支出,還是合并入工資總額計提并繳納個人所得稅?
差額計稅,比如旅游公司給旅游團的費用算作差點成本,分包的旅游團是給公司開專票還是普票,旅游公司才可以差額計稅?
3.甲旅游公司為增值稅一般納稅人,本年提供旅游服務取得價款212萬元(含增值稅),提供旅游服務的過程中,支付相關住宿費、餐飲費等53萬元,取得合規增值稅專用發票。
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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