
老師您好,我們公司今年3月申請了增值稅加計(jì)抵減,3月增值稅申報(bào)時(shí),表4(稅額抵減情況表)填寫了加計(jì)抵減情況,自動運(yùn)算之后增值稅總表應(yīng)納稅額金額為負(fù)數(shù),請問這樣可以申報(bào)嗎?還是哪里填錯(cuò)了需要改呀?怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好;? 負(fù)數(shù)了 ;? 那說明? 你不用繳納稅費(fèi);正常申報(bào);只是留抵哈??
老師,增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)怎么填寫申報(bào)
答: 你好,你具體的發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)的?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師, 請問增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四) (稅額抵減情況表) 中的第六項(xiàng)一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算怎么填寫?
答: 你們有沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒有不填









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