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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-04-19 16:25

同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入

開放的寒風(fēng) 追問

2023-04-19 16:29

就是開票出去確認(rèn)收入 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,在做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入,是嗎,那就拿免稅的開票金額/1.03嗎

樸老師 解答

2023-04-19 16:38

同學(xué)你好
對的
是這樣的

開放的寒風(fēng) 追問

2023-04-19 16:45

22年小規(guī)模政策是免稅,我們當(dāng)時(shí)做賬就是直接做了主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè),這個(gè)還需要調(diào)整賬 嗎

樸老師 解答

2023-04-19 16:54

同學(xué)你好
這個(gè)免稅的就不用

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2023-04-19 16:25:37
小規(guī)模納稅人開具免稅普票的分錄應(yīng)當(dāng)在借方科目上分別記載購買方收入(增值稅)和購買方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(增值稅),貸方科目上記載應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅),其中應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅)應(yīng)當(dāng)在稅種下的免稅類別下記載免稅進(jìn)項(xiàng)票。同時(shí),在備注中注明免稅進(jìn)項(xiàng)票號(hào)碼及稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)出日期,以便核查確認(rèn),及時(shí)準(zhǔn)確記錄和繳納稅款。
2023-03-01 16:32:36
您好,收到免稅發(fā)票,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款。開具免稅發(fā)票,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。
2020-06-27 17:48:04
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2022-04-15 16:29:46
老師:開普票的12萬元免稅,原因是開具以該稅號(hào)的名義支付的發(fā)票金額在5萬元以下,根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅有關(guān)政策的公告》,小規(guī)模納稅人有資格獲得免交增值稅的政策,(拓展知識(shí):小規(guī)模納稅人是我國增值稅改革的一大進(jìn)步,它主要是將納稅責(zé)任、稅負(fù)和減免稅的政策統(tǒng)一,為納稅人減負(fù),使得小規(guī)模企業(yè)更容易更快速的實(shí)現(xiàn)發(fā)展) 寫分錄時(shí),應(yīng)將金額按原幣種記入賬本,在收入類科目上,借方記入12萬,貸方記入應(yīng)交稅費(fèi)科目,記入稅金抵減額12萬元;應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方記入12萬,借方記入應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳科目,記入稅金減免額12萬元,總計(jì)抵消。比如: 收入類:12萬 應(yīng)交稅費(fèi):12萬 借 12萬 貸 12萬 應(yīng)交稅費(fèi):12萬 應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳:12萬 借 12萬 貸 12萬
2023-03-23 11:59:31
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