老師、客戶給公司付貨款的時候、用銀行存款支付 問
同學(xué)你好 對于你家來說是 預(yù)收賬款,還是說,你家已經(jīng)確認過應(yīng)收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認呢, 如果是已經(jīng)確認過收入與應(yīng)收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認定表,請問印花稅要 問
你好,有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學(xué)你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘在修養(yǎng)中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個人部分還是造工資表計提 答
25年12月暫估進貨成本3萬,次年2月收到發(fā)票直接沖 問
那個關(guān)鍵是有金額差嗎? 答

老師,您好。計提社保的分錄:借:管理費用——社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費 可以的嗎?
答: 是的,可以這樣寫的。
借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—基本養(yǎng)老保險 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—失業(yè)保險 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 其他應(yīng)付款—應(yīng)付社??? 貸:銀行存款因為先錄的系統(tǒng)再申報繳納,但是申報前部分人員調(diào)整了基數(shù),但是系統(tǒng)上面現(xiàn)在反簽更改不了,(計提的管理費用和實際繳納的是一致的),調(diào)整分錄如下,可以嗎 借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—基本養(yǎng)老保險 -1000 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—失業(yè)保險 -100 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 貸:銀行存款 -1115
答: 你好,借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—基本養(yǎng)老保險 -1000 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—失業(yè)保險 -100 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 借:銀行存款 1115
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提社保費的會計分錄借:管理費用--社會保險費(單位部分)貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分)銀行存款(實發(fā)數(shù))繳納社保費的會計分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分)貸:銀行存款 是這樣做的嗎
答: 對的是的,是這么做的。









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Angel 追問
2023-04-14 09:58
宋生老師 解答
2023-04-14 10:00