老師公司給個人借款,不是股東,快一年了沒有還,需要 問
不是職工 不是股東沒關系 答
你好老師,公司交完車購稅之后,怎么做賬 問
你好,那個跟車的買價一起計入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開,委托外單位成本票還沒開回來, 問
您好,這個可以先暫估入賬的 答
老師,請問我們3月預付了4-6月的租金。3月底收到了 問
同學,你好 4月份的時候怎么入賬呢? 借:管理費用-租金 貸:其他應付款 答
我咨詢一個問題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個 問
那個沒有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養(yǎng)老保險 應付職工薪酬—社會保險費—失業(yè)保險 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 其他應付款—應付社保款 貸:銀行存款因為先錄的系統(tǒng)再申報繳納,但是申報前部分人員調(diào)整了基數(shù),但是系統(tǒng)上面現(xiàn)在反簽更改不了,(計提的管理費用和實際繳納的是一致的),調(diào)整分錄如下,可以嗎 借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養(yǎng)老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業(yè)保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 貸:銀行存款 -1115
答: 你好,借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養(yǎng)老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業(yè)保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 借:銀行存款 1115
計提社保費的會計分錄借:管理費用--社會保險費(單位部分)貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))貸:其他應付款--社會保險費(個人部分)銀行存款(實發(fā)數(shù))繳納社保費的會計分錄:借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)其他應付款--社會保險費(個人部分)貸:銀行存款 是這樣做的嗎
答: 對的是的,是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:計提和繳納社保的分錄這樣做對嗎? 計提6月份社會保險費 借:管理費用-社保費 3,255.36 計提6月份社會保險費 貸:應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36 繳納6月份社會保險費 借:應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36 繳納6月份社會保險費 其他應收款-養(yǎng)老保險 1,137.00 繳納6月份社會保險費 其他應收款-醫(yī)療保險 284 繳納6月份社會保險費 貸:銀行存款-建設銀行 4,676.36
答: 你好,是的,是這樣的過程?











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