
老師您好,有個員工工裝費用去年付款了一半,之前做的會計分錄是借其他應付款,貸銀行存款(一半的錢)。今年要付另一半的錢,我這樣做分錄可以嗎?借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,這樣對嗎,老師
答: 你好,這個工裝不是你們免費給的,為什么要記入應付職工薪酬呢,借,管理費用,貸其他應付款,借,其他應付款,貸,銀行存款
年末其他應付款-工會經(jīng)費有余額嗎?正常計提是借管理費用,貸應付職工薪酬。同時,借應付職工薪酬,貸其他應付款-工會經(jīng)費。另外員工交的會費也計入其他應付款-工會經(jīng)費貸方。
答: 您好 年末 計提的工會經(jīng)費沒有使用完的應該沖回
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我收到一筆租金,用于交公司職工的三險,會計分錄:借:銀行存款一租金 貸:其它應付款 借:管理費用一社保 貸:應付職工薪酬一社保 交時 借:應付職工薪酬一社保 其他應付款一社保 貸:其他應付款 對嗎?
答: 對的是的,是這么做的。









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2022-03-09 15:54
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