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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-03-02 11:50

你好,員工福利費需要通過應(yīng)付職工薪酬

小魚碗粥 追問

2022-03-02 11:51

那如果一借一貸平掉了 無發(fā)生額 那這么做賬本質(zhì)上的意義是什么呢

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 11:53

這個是要先計提,通過這個應(yīng)付來過渡,會計準(zhǔn)則規(guī)定的。

小魚碗粥 追問

2022-03-02 11:55

那計提之后什么時候能往損益類科目那結(jié)轉(zhuǎn)呢

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 11:57

計提時:
借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費
因為你計提到管理費用里面的,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就到費用里面去了呀。

小魚碗粥 追問

2022-03-02 11:58

那實際支付或者給個人掛賬的時候,就可以把應(yīng)付職工薪酬給借方消掉了是吧

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 11:59

是的呀,支付時:
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費
貸:銀行存款,這個應(yīng)付職工就沒有了呀

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
同學(xué)您好,您這一進(jìn)一出,不就相當(dāng)于沒有調(diào)整
2022-03-26 12:08:42
您好,您還需要借管理費用,貸其他應(yīng)付款服務(wù)費
2022-03-30 23:40:06
直接反記賬到12月去,重新做報表
2022-03-09 10:53:25
你好,員工福利費需要通過應(yīng)付職工薪酬
2022-03-02 11:50:56
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