老師,請問公積金在何種情況下,可以轉(zhuǎn)未分配利潤? 問
出現(xiàn)虧損時,轉(zhuǎn)為未分配利潤 答
內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購上海的一家企業(yè),那 問
同學你好!只合并6-12月的,不是合并全年 答
老師好!有兩個問題,生產(chǎn)企業(yè)當月出口非自的產(chǎn)品銷 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,小規(guī)模的跨年的費用可以直接沖紅嗎?小規(guī)模有 問
小規(guī)模的跨年的費用可以直接沖紅。沒有以前年度損益調(diào)整科目 答
老師,公司內(nèi)部有個食堂。主要是員工自己吃飯的。 問
那個付費的計入其他業(yè)務(wù)收入,計算增值稅 答

想咨詢下:外購商品贈送客戶→視同銷售,會計與稅法上分別是這樣處理嗎?(會計指會計憑證,稅法指填寫匯繳表用到的會計分錄)會計憑證借:庫存商品借:應(yīng)交稅費-進項稅貸:銀行存款借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額稅法口徑借:庫存商品借:應(yīng)交稅費-進項稅貸:銀行存款借:銷售費用貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費-銷項稅借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
答: 對的是的,是這個意思
咨詢下,視同銷售,兩種會計處理的主要區(qū)別: 第一種,購入:借:庫存商品100000借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13000貸:銀行存款113000贈送:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費113000貸:庫存商品100000貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13000第二種,1、采購 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
答: 你好,第二個對 視同銷售走的是銷項稅,雖然繳納上沒區(qū)別
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,加油站購進一批贈品飲料,普票,7000元,入庫計入庫存商品,贈送促銷贈品后,借:銷售費用-促銷費,貸:庫存商品-飲料,7000,應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅 7000*?%,我有兩個問題,購進贈品時是普票,無進項票,贈品視同銷售,我送出之后的庫存商品價格是多少呢,還是7000嗎?第二個問題,贈品的稅率是多少呢,
答: 庫存商品是你購入的成本的價格7000,但是這個肖像應(yīng)該是市場價格乘以稅率。









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2023-04-13 10:26
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