
如果23年3期因供應商進項票據開錯導致無法抵扣多交了增值稅,有什么好的處理辦法嗎
答: 你好,這種情況已經發生,當月只能多繳稅,后期可以讓對方重新開具發票。
老師,本來我們預計會收到供應商在6月30日開出的300萬發票,但是供應商的財務幫我們漏開了發票...然后7月3日才給我們補開,現在導致我們6月少了這300萬的發票進行抵扣,導致要交10幾萬的增值稅....請問老師有沒有什么補救措施或者解決辦法?因為如果供應商如期開出發票來,我們是不用交一分錢增值稅的。
答: 你好; 沒有什么補救的; 這個發票日期改不了的; 你們只能去找對方賠償損失; 如果合同有約定這個條款的話??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請教一下問題:因為供應商被疫情管控無法開票給我們導致進項不足,如何處理我們對應銷項已經給客戶開發票過去了。需要扣蠻多稅
答: 你好同學,供應商下個月可以把發票開給你們嗎?





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