老師,本來我們預計會收到供應商在6月30日開出的300萬發票,但是供應商的財務幫我們漏開了發票...然后7月3日才給我們補開,現在導致我們6月少了這300萬的發票進行抵扣,導致要交10幾萬的增值稅.... 請問老師有沒有什么補救措施或者解決辦法?因為如果供應商如期開出發票來,我們是不用交一分錢增值稅的。

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于2023-07-03 12:48 發布 ??443次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-07-03 12:49
你好; 沒有什么補救的; 這個發票日期改不了的; 你們只能去找對方賠償損失; 如果合同有約定這個條款的話
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好
銷項進項結轉不對
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好
價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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