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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-10 10:45

你好,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸銀行放款應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2023-04-10 10:45

借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

幸福擱淺 追問

2023-04-10 10:56

固定資產(chǎn)按實際金額記賬

幸福擱淺 追問

2023-04-10 10:57

多開的票不需要付款的,麻煩老師分錄寫清楚一些

郭老師 解答

2023-04-10 10:59

借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸銀行放款應(yīng)付賬款。

借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2023-04-10 10:59

告固定資產(chǎn)是發(fā)票的金額,第二個固定資產(chǎn)是不需要繳納的不含稅金額。

郭老師 解答

2023-04-10 10:59

最后固定資產(chǎn)是按照你實際支付的來的

幸福擱淺 追問

2023-04-10 11:08

進項稅額轉(zhuǎn)出做賬的時候必須要體現(xiàn)出來是嗎?還是可以直接實際金額入賬,多余的金額不做賬,申報增稅時進項稅額轉(zhuǎn)出不抵扣

郭老師 解答

2023-04-10 11:09

你好,那你申報的和你賬上的不就不一致了。

郭老師 解答

2023-04-10 11:09

你申報的時候是按照發(fā)票的稅額來的。

幸福擱淺 追問

2023-04-10 11:11

多余的金額是不是也可以走其他應(yīng)付款,不從應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2023-04-10 11:13

可以的,可以這么做的。

幸福擱淺 追問

2023-04-11 10:35

多余金額稅額進項轉(zhuǎn)出會計分錄的摘要我要寫什么

郭老師 解答

2023-04-11 10:41

調(diào)整某某賬務(wù)處理就可以了

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你好,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸銀行放款應(yīng)付賬款。
2023-04-10 10:45:03
是費用類還是商品類進項轉(zhuǎn)出?
2026-01-19 11:24:14
外貿(mào)企業(yè)進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是指企業(yè)將收到的進項稅額轉(zhuǎn)出,由企業(yè)轉(zhuǎn)出至國家稅務(wù)機關(guān)備用或者抵扣應(yīng)納稅額。此種情況下,企業(yè)會計分錄應(yīng)該記錄:一、貸方:應(yīng)交稅費;二、借方:銀行存款(當(dāng)銀行存款賬戶為企業(yè)自有賬戶)或者應(yīng)付款(當(dāng)銀行存款賬戶為企業(yè)客戶賬戶)。
2023-02-20 11:24:10
您好,是報廢毀損的時候就可以計入營業(yè)外支出了
2022-06-16 22:10:15
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2026-03-11 14:35:03
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