
小規模 季度開普票未超過30萬 都是1%得 沒有開專票 申報增值稅得時候提示減免稅本期發生額比對不通過 怎么辦,您可以檢查您的發票是否符合增值稅減免稅政策的要求,如果符合要求,您可以向稅務機關提出申請,申請減免稅。那個減免稅申報表需要填寫嗎
答: 您好,這個是需要的,需要
小規模 季度開普票未超過30萬 都是1%得 沒有開專票 申報增值稅得時候提示減免稅本期發生額比對不通過 怎么辦,您可以檢查您的發票是否符合增值稅減免稅政策的要求,如果符合要求,您可以向稅務機關提出申請,申請減免稅。那個減免稅申報表需要填寫嗎,是的,減免稅申報表需要填寫,具體填寫內容可以參考當地稅務機關的相關規定。我沒填,我就填的增值稅,然后點提交,就提示比對錯誤,之前都是這樣報的,也沒提起過,
答: 您好,沒有開過專票這個提示不用理會,直接提交申報好了,沒有稅收
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
系統檢測到您填寫的減免稅明細有誤,此信息不會導致鎖盤,可正常清卡提醒信息如下:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額98540.03的2%,請確認填寫是否正確。出現此提醒的的可能如下:1、符合小微但不是全部開專票2、增值稅減免稅申報明細表減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結轉3、增值稅減免稅申報明細表上期有減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過票您可以使用如下方式消除此提醒:1、若未扣款,您可以作廢報表后重新填寫增值稅減免稅申報明細表并按照政策填寫減征項目\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅
答: 您好,這個不用理會,可以申報的,這個提示很奇葩的, 如果季度 不超30,只填10行,后面減免也不用填 度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。 不用填1-6行的數據了





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