老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報過了,然 問
系統(tǒng)不自動帶出:因為你是先報了 2026 年一季度,再做 2025 年匯算;必須先做完 2025 匯算,再報一季度,系統(tǒng)才會認(rèn)虧損。 一季度利潤 108076.42:要先交稅(因為現(xiàn)在系統(tǒng)沒讀到 2025 年虧損)。 2025 年虧損 20 萬:一季度用不上,但二季度可以用。 二季度申報時,系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù),直接抵減二季度及以后利潤。 不是必須一季度用:虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年,二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報 應(yīng)付職工薪酬工資 問
您好,實際發(fā)放的也是1到3月的 答
老師,公司的車子出售給法人了,交了增值稅,但是申報 問
你好,你這個?差異是會計計賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。 處置固定資產(chǎn) 增值稅:按售價全額計稅。 會計:僅將?凈收益?計入“資產(chǎn)處置損益”或“營業(yè)外收入”,不計入營業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問
結(jié)論先說:不用先銷其他4家一般戶,按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。 答

建筑業(yè),個人和公司簽的合同,公司收個人1個點的勞務(wù)開票管理費,勞務(wù)發(fā)票是公司名下的勞務(wù)公司開3個點勞務(wù)發(fā)票給公司,那么公司在勞務(wù)稅金扣除的時候把附加稅也扣了,但是退的時候,只退了增值稅那部分,附加稅沒有退,是不是不合理
答: 那么公司在勞務(wù)稅金扣除的時候把附加稅也扣了,但是退的時候,只退了增值稅那部分 這個是什么意思的?
我想說我們是建筑總包單位,把勞務(wù)分包給異地勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給我們開票他們只收管理費,他們給我們開票我們這邊承擔(dān)開票的稅金,開一張勞務(wù)費的發(fā)票要交增值稅,附加稅,個人所得稅,企業(yè)所得稅,工會經(jīng)費,水利基金,怎么要交這么多呢
答: 同學(xué)您好,您實際把業(yè)務(wù)給他做的,您可以直接和他們談承包價就可以,含稅的承包價,你不管他們要交什么稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師關(guān)于建筑業(yè)勞務(wù)分包收到班組開具勞務(wù)發(fā)票已經(jīng)繳納增值稅和附加,勞務(wù)公司開具發(fā)票,預(yù)繳稅金是按差額征收,這種情況怎么進(jìn)行賬務(wù)處理謝謝
答: 收到發(fā)票 借,勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費~進(jìn)項 貸,應(yīng)付賬款 開出發(fā)票 借,應(yīng)收帳款 貸,營業(yè)收入 應(yīng)交稅費~銷項 差額計稅 借,應(yīng)交稅費 貸,主營業(yè)務(wù)成本









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郭老師 解答
2023-04-07 13:10