
老師,想問一下去年12月份全額暫估的維修費,今年取得了專用發(fā)票,這樣就進項稅額部門如何調(diào)整以前年度損益?該如何做分錄?
答: 借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸其他應(yīng)付款。
您好老師,我想問一下去年12月份全額暫估的維修費,今年取得了專用發(fā)票,這樣就進項稅額部門如何調(diào)整以前年度損益?該如何做分錄?
答: 同學(xué)你好 發(fā)票金額和你暫估的金額是一樣的嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我們3月份做了以前年度損益調(diào)整,增加進項稅額,這個需要調(diào)整報表的期初數(shù)嗎?
答: 你好,是的,你用到了以前年度損益調(diào)整就會要調(diào)整期初數(shù)。









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