
公司2月份升級為一般納稅人,處于稅務(wù)輔導(dǎo)期,然后3月份申報一般納稅人增值稅的時候漏申報,公司是有數(shù)據(jù)的,以及有進項專票可以抵扣稅額的,那我現(xiàn)在逾期申報,可以認(rèn)證進項進行抵扣稅額嗎?
答: 同學(xué)你好 這個可以勾選抵扣的
像小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,有3個月的輔導(dǎo)期,一般納稅人3個月的輔導(dǎo)期的話,進項能進行抵扣嗎,一般納稅人,3個月輔導(dǎo)期內(nèi),是不是進項稅不能抵扣,要全額交稅,我3月份轉(zhuǎn)的一般納稅人。相當(dāng)于3.4.5.這三個月是輔導(dǎo)期,怎么調(diào)整
答: 三個月左右的 當(dāng)月認(rèn)證的,不能允許抵扣,一般需要次月才行
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我們公司之前是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人期間收到的進項發(fā)票不能抵扣,但是11月份申報10月份增值稅的時候被我抵扣了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正申報呢?可以在12月份申報11月份增值稅的時候的在附表二做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好,更正所屬期十月份的,然后進項轉(zhuǎn)出其他里面填寫。小規(guī)模期間收到的 最好不要在12月份調(diào)整,你12月份調(diào)整你的納稅義務(wù)完了。
老師 小規(guī)模納稅人在2022年12月升為一般納稅人了,我12月開了一張專票,我在2023年1月份收回一張進項專票,那我申報的時候這張進項可以抵扣我12月份開的那張專票嗎
酒店還在籌開期期間,沒有收入,是一般納稅人,那么收到增值稅專用發(fā)票后,需要在每月增值稅申報的進行認(rèn)證抵扣嗎?還是可以待留抵扣稅等有收入的時候
一般納稅人輔導(dǎo)期不是當(dāng)月取得的進項次月才能抵扣嗎,那么請問一般納稅人輔導(dǎo)期3月取得的進項發(fā)票,4月份沒有勾選抵扣,5月份再進行勾選抵扣,請問5月份能正常抵扣嗎?





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