
老師,退回跨年的殘保金,借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款——-殘保金 借;其他應(yīng)付款——-殘保金 貸;以前年度損益調(diào)整,是非營(yíng)業(yè)事業(yè)單位,也是這樣做分錄嗎? 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,用什么科目代替呢?
答: 你好,是事業(yè)單位? 你之前繳納的時(shí)候,借方科目是??
老師,賬戶(hù)暫估還有借方余額掛著,實(shí)際沒(méi)有未到的原材料,怎么沖掉,借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款—暫估
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,去年員工工資憑證分錄,前任會(huì)計(jì)做成貸方其他應(yīng)付款法人,但實(shí)際未發(fā)放,今年2023年補(bǔ)發(fā)這筆工資,我把之前錯(cuò)誤的這次沖紅后,還要涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
答: 你好同學(xué) 不需要 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



渲文 追問(wèn)
2023-03-29 18:02
鄒老師 解答
2023-03-29 18:04