老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費用 5 問
您好,外地預交所得稅先遞減應交所得稅后才實際銀行繳納 答
老師好,丙收購甲全資子公司乙,收購款已應收賬款形 問
你好,以其他應收款形式更好些。 答
老師,你好,個體戶建筑隊總工人工資做成本可以嗎,沒 問
同學你好。沒有核定 也得申報個稅, 申報個稅 可以 經營所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤目標是120萬元,經營性現(xiàn)金 問
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會減少現(xiàn)金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現(xiàn)金項目與營運資金變動抵消所得稅支出)。 答
公司買了酒3000塊錢進什么科目進現(xiàn)金流量哪個 問
你好,就是買來招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 答

老師,我公司跟一個供應商買貨,是未稅的,供應商有時候叫公司幫她代付貨款,是含稅的,然后別人開票給我公司,供應商收我公司的稅點,請問這個稅點我公司入什么科目?
答: 這種情況下,因為你公司對供應商是不含稅價格,所以你公司可以將這部分稅款歸入應付稅費類科目。
老師,我想請問下香港公司幫我們代收款和代付款,這中間國內的供應商(供貨的)跟我們結算的款是不是就是香港公司代付給供應商的款,謝謝
答: 您好!感謝您的提問。關于香港公司幫助我們代收 / 代付款的情況,一般情況下,由香港公司收款后,將款項劃轉給國內的供應商以支付貨款。舉個例子,如果您從中國的供應商那里購買了產品,但又沒有直接付款的能力,您可以找到一家香港公司幫助您收取款項,該公司將通過國際銀行轉賬來支付款項給供應商,以滿足您與供應商之間的合同結算需求。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司銷項稅率是6%,供應商提供給我們的是進項1%,那我給供應商的錢大概多少我們公司不虧本。比如別人給我們服務費6萬,開出去了票是六點點的。然后供應商給我們開的票是一個點的。那我給供應商多少錢才能保準公司不虧本
答: 你需要把6萬減去6%,也就是5.76萬,再減去1%,也就是5.704萬,所以你應該給供應商5.704萬。這樣,你公司就不會虧本了。





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