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送心意

齊惠老師

職稱會計(jì)師

2023-03-26 18:14

首先,你需要將2020年的預(yù)估分錄反向,然后在2021年的12月添加一條新的分錄,這條分錄記錄實(shí)際發(fā)生的2.4萬費(fèi)用,并將貸方改成應(yīng)付賬款。

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首先,你需要將2020年的預(yù)估分錄反向,然后在2021年的12月添加一條新的分錄,這條分錄記錄實(shí)際發(fā)生的2.4萬費(fèi)用,并將貸方改成應(yīng)付賬款。
2023-03-26 18:14:46
借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,這63塊錢在今年抵扣。
2022-04-26 10:03:51
你好,這個(gè)有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?還是虛增的?
2022-04-20 11:27:55
你好,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 然后在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了
2022-09-12 16:51:09
你好,你一開始是一個(gè)正數(shù)的,后期變成了負(fù)數(shù),相當(dāng)于沖減掉了。你不需要2021年,在做那個(gè)銷賬的憑證。
2022-06-30 16:40:18
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