
老師,2020年預(yù)估了一筆2.4萬的發(fā)票,做了借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款預(yù)估。2021年12月收到了這張發(fā)票,分錄該怎么做
答: 首先,你需要將2020年的預(yù)估分錄反向,然后在2021年的12月添加一條新的分錄,這條分錄記錄實(shí)際發(fā)生的2.4萬費(fèi)用,并將貸方改成應(yīng)付賬款。
,向大家請教一個(gè)問題?去年預(yù)估了費(fèi)用 柴油票 分錄是 借:管理費(fèi)用 25000 貸:預(yù)付賬款 -暫估 25000 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦??(共6張票一起25063元)來票 分錄是:借 預(yù)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)付款 我2021年匯算清繳了。
答: 借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,這63塊錢在今年抵扣。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年預(yù)估費(fèi)用發(fā)票65萬,22年第一月第一筆分錄就是沖預(yù)估嗎,借管理費(fèi)用-65 貸其他應(yīng)付-65
答: 你好,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 然后在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了





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