送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-11-26 20:15

1、應該在收到固定資產的當期進行賬務處理,不是在取得發票的當月進行賬務處理,分錄如下:
借:固定資產
貸:實收資本-老板或者其他應付款-老板
2、 如果開回來的發票是9月份的,但是以前的賬上都沒有體現可以。
3、11月份可以做9月份的賬,不會被懷疑做假賬。
4、裝修費的賬務處理:
借:固定資產(自有房屋的情況下)或者長期待攤費用(租賃房屋的情況下)
貸:其他應付款-老板

A侯鳥 追問

2017-11-27 22:05

以前老板就是說發票會開回來具體呢他是想多開一點的意思所以也沒有說我也沒有做暫估入賬相應的他們沒有投現錢進來我們公司的流動資金都是他們以公司名義借來的,所以資金就是借款,我就是說我當期沒有做,稅務局管不管。

方亮老師 解答

2017-11-27 22:12

虛開發票稅務部門會管,晚入賬稅務部門不會管。

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1、應該在收到固定資產的當期進行賬務處理,不是在取得發票的當月進行賬務處理,分錄如下: 借:固定資產 貸:實收資本-老板或者其他應付款-老板 2、 如果開回來的發票是9月份的,但是以前的賬上都沒有體現可以。 3、11月份可以做9月份的賬,不會被懷疑做假賬。 4、裝修費的賬務處理: 借:固定資產(自有房屋的情況下)或者長期待攤費用(租賃房屋的情況下) 貸:其他應付款-老板
2017-11-26 20:15:55
同學,你好 你們公司,實收資本法人還沒有實繳,新的公司法是要求5年內實繳注冊資本
2024-07-04 15:47:46
?你好;? ? ? ? ? ?借固定資產;? 進項稅 貸 其他應付款 -股東? ?
2022-09-13 10:39:43
不可以做實收資本,這個實收資本需要有銀行流水。
2023-11-22 09:43:55
返回來的工會還是政府補助
2024-04-07 12:32:44
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